财务处

我院召开2023年内部审计问题整改工作动员会
发布时间:2024-04-01 15:05:16 浏览量:680次 信息来源:原创文章

   327日,财务处主持召开2023年内部审计问题整改工作动员会,纪检监察处通报了2023年内部审计的有关情况,财务处对审计发现的主要问题的整改工作作出部署。学校纪委书记饶畅、财务分管校长刘海梅出席会议并作讲话。各处室、系部及重点办党政负责人参加会议。

   纪委书记饶畅通报了2020年以来学校内部审计情况,指出了存在的问题,并对下一步工作提出了具体要求。她强调,各部门要认真领会贯彻本次动员会精神,高度重视内部审计整改工作,清醒认识内部审计在加强内部控制、改善内部管理、规范资金使用行为等方面的作用。她强调,各部门务必抓实内部审计问题整改,将审计整改落到实处。

   财务分管校长刘海梅分析了内部审计问题产生的原因,并对内部审计问题怎么改、如何把好经济活动关提出了具体要求。她强调,各部门要将自己摆进问题里,逐条逐项整改,从中吸取经验和教训,举一反三,防微杜渐。她强调,各部门要从认识和执行层面着手,严肃财经纪律,提高政治站位,切实实现保障事业发展与资金安全有机统一。